直播课程
1V1直播免费开放
李莹
2024 年度1V1直播课现面向经营分析与信息技术考生全面开放
112人预约
点此参加
老师在线答疑
李莹
报考?考情?成绩?走势?来问,我们是专业的
112人预约
点此参加
答疑解惑
李莹
报名相关,考试相关,考情分析,我们很专业
112人预约
点此参加
提分系列
李莹
爆款福利:经营分析与信息技术提分秘籍系列免费直播
112人预约
点此参加

在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内审计师最有可能

来源: 经营分析与信息技术 发布时间:2017-02-19

题目内部审计机构目前正在接手其成立三年依赖的第一次外部质量保证审查在与一些审计职员的面谈中审查小组了解到请注意与下面经营分析与信息技术题目有着相似或相关知识点, 在组建小组调查公司是否可能采纳作业成本制时在小组中包括一名内部审计师的最佳理由是审计师拥有以下哪方面; 公司内部审计部门已初步断定公司内部的一个重要部门存在不当会计做法.此后公司总裁指示首席审计执行官停止。

在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内审计师最有可能

学习时建议同时掌以下几题,内部审计的独特之处在于其业务范围涵盖组织的各个领域因此每位内部审计师不可能在可能审计到的所有领域具备。

内部审计师审查用户验证程序的控制时将执行下面审计测试。

在审查对新的应付账款系统的用户接收情况测试的文档编辑时审计师应该确定。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

2024年经营分析与信息技术

考试报名审核系统
一级建造师考生必刷题库

历年真题

历年真题

历年真题

历年真题

历年真题

历年真题

免费课程

建设工程经济 免费试听
建设工程经济 免费试听
建设工程经济 免费试听
建设工程经济 免费试听
相关阅读
相关答疑
相关课程
热门资讯
相关专题
相关类别
热门网校

代金券领取

免费试听

在线咨询

电话咨询

咨询电话 17136416656

微信咨询

置顶
关闭