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如果内部控制非常薄弱以下各项对组织资产的舞弊或滥 用中应被确定为是风险最高的领域的是
来源: 国际内审师
发布时间:2018-11-16
题目如果内部控制非常薄弱以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 内部审计主管刚刚完成了一项风险评估过程识别出该组织的最高风险领域并决定优先 审计这些领域下列结论中项; 内部审计需要对以下哪些风险进行评估。
如果内部控制非常薄弱以下各项对组织资产的舞弊或滥 用中应被确定为是风险最高的领域的是
学习时建议同时掌以下几题,在内部审计业务结束不久发生了一起重大的员工舞弊案内部审计师有可能因没有指出并报告以下哪项 内容而没有。
舞弊最经常通过以下哪种方式得到发现。
按照舞弊的不同性质舞弊行为可以分为损害组织利益的舞弊行为和为组织谋取利益的舞弊行为 在下面列出的一些。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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