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某审计师拟采用属性抽样测试一项有关现金支出批准程序内部控制的有效性在属性抽样中当所有其他决定样本量的
来源: 内审员考试
发布时间:2017-02-22
题目业务工作底稿应包括请注意与下面内审员考试题目有着相似或相关知识点, 以下哪项程序能提供有关信用批准部门有效性的最佳证据; 内部审计师怀疑某人力资源管理计算机系统中存在错误数据诸如无效的工种分类已超过退休标准的年龄无效的种族。
某审计师拟采用属性抽样测试一项有关现金支出批准程序内部控制的有效性在属性抽样中当所有其他决定样本量的
学习时建议同时掌以下几题,在下列哪个抽样计划中总体单位个体货币量的离散性影响样本量。
在审计抽样中可能会发生两类错误第一类错误和第二类错误这些风险。
作为对采购职能进行初步调查的一部分某内部审计师阅读了该部门的政策和流程手册该内部审计师得出结论本手册。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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