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当审计目标是要评价所设计的控制系统能保证发货业务都被付款应从哪项总体 中抽取样本
来源: 国际内审师
发布时间:2018-11-13
题目根据专业实务框架评估内部控制系统充分性的主要 目的是确定请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 某公司的目标是在24小时内满足95%的顾客问询确定该公司是否达到了此目标的最 佳审计程序是以下哪项内; 在计划对某项业务进行审计时内部审计师应该考虑以下哪项因素。
当审计目标是要评价所设计的控制系统能保证发货业务都被付款应从哪项总体 中抽取样本
学习时建议同时掌以下几题,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理控制和治理程序的目的?。
以下哪项最能恰当描述内部审计师组织审查现有的风险管理控制和治理程序的 目的?。
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理控制和治理程序的目的。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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