直播课程
1V1直播免费开放
李莹
2024 年度1V1直播课现面向国际内审师考生全面开放
112人预约
点此参加
老师在线答疑
李莹
报考?考情?成绩?走势?来问,我们是专业的
112人预约
点此参加
答疑解惑
李莹
报名相关,考试相关,考情分析,我们很专业
112人预约
点此参加
提分系列
李莹
爆款福利:国际内审师提分秘籍系列免费直播
112人预约
点此参加

测试内部控制的审计程序是

来源: 国际内审师 发布时间:2018-11-13

题目为了确定活动范围审计人员首先对内部控制系统进行初步评价一旦初步评价的结论表明内部控制不恰当 接下来应请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容; 内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为以下哪项结果表明内部审计师 很可能违反了专业实务标准。

测试内部控制的审计程序是

学习时建议同时掌以下几题,制定审计方案应在审计过程的哪个阶段进行。

作为对采购职能进行初步调查的一部分某审计师阅读了该部门的政策和流程手册该审计师得 出结论本手册很好地。

以下有关内部审计师审查内部控制系统健全性的目的的叙述最恰当的是。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

2024年国际内审师

考试报名审核系统
一级建造师考生必刷题库

历年真题

历年真题

历年真题

历年真题

历年真题

历年真题

免费课程

建设工程经济 免费试听
建设工程经济 免费试听
建设工程经济 免费试听
建设工程经济 免费试听
相关阅读
相关答疑
相关课程
热门资讯
相关专题
相关类别
热门网校

代金券领取

免费试听

在线咨询

电话咨询

咨询电话 17136416656

微信咨询

置顶
关闭